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    上海自考服务网> 试题题库列表页> 简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

    第五章 练习题

    卷面总分:100分     试卷年份:    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    简述出纳部门收取现金业务流程的控制要点。

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    为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()

    • A、职责分工控制制度
    • B、授权审批控制制度
    • C、货币资金核算控制制度
    • D、货币资金反洗钱控制制度
    • E、货币资金监督检查制度

    企业出纳人员不得兼管的工作有()

    • A、稽核
    • B、会计档案保管
    • C、收入、费用的登账
    • D、债权、债务账目的登账
    • E、银行存款或库存现金日记账

    简述零星费用报销支付现金的业务流程。

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