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    上海自考服务网> 试题题库列表页> 审计工作底稿通常不包括的内容是

    2022年4月审计学

    卷面总分:100分     试卷年份:2022.04    是否有答案:    作答时间: 120分钟   

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    试题序号

    审计工作底稿通常不包括的内容是


    • A、总体审计策略


    • B、业务约定书


    • C、询证函回函


    • D、审计工作底稿的草稿


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    下列关于检查应收账款账龄分析的实质性程序的表述中,正确的有


    • A、注册会计师可以通过取得或编制应收账款账龄分析表,了解应收账款的可回收性


    • B、如果应收账款账龄分析表由被审计单位编制,注册会计师应测试计算其准确性


    • C、将应收账款账龄分析表中的合计与应收账款总分类账余额相比较,并调查重大错报项目


    • D、若已对应收账款实/了函证程序,则不必检查应收账款账龄分析表


    • E、检查应收账款账龄分析表,与应收账款的计价或分摊认定无关


    存货监盘程序主要包括


    • A、观察程序


    • B、检查程序


    • C、需要特别关注的情况实施的程序


    • D、对特殊类型存货的监盘


    • E、存货监盘结束时的工作


    审计准则(名词解释)


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